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2016年度财政拨款收入支出决算总表

财务管理    加入时间:2017-10-26     点击:7
 
             财政拨款收入支出决算总表             
                          金额单位:元
编制单位:浙江工业职业技术学院           2016年度            财决01-1表
              
    行次年初预算数调整预算数决算数项目(按功能分类)行次年初预算数调整预算数决算数项目(按支出性质和经济分类)行次年初预算数调整预算数决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
     123     456789101112     131415161718192021
一、一般公共预算财政拨款1130,687,900.00139,335,000.00139,335,000.00一、一般公共服务支出31         一、基本支出5488,686,400.0088,686,400.00 92,708,918.1592,708,918.15 92,708,918.1592,708,918.15 
二、政府性基金预算财政拨款2   二、外交支出32             人员经费5570,690,200.0070,690,200.00 82,485,126.5882,485,126.58 82,485,126.5882,485,126.58 
 3   三、国防支出33             日常公用经费5617,996,200.0017,996,200.00 10,223,791.5710,223,791.57 10,223,791.5710,223,791.57 
 4   四、公共安全支出34         二、项目支出5742,001,500.0042,001,500.00 152,710,250.08152,710,250.08 152,710,250.08152,710,250.08 
 5   五、教育支出35122,114,500.00122,114,500.00 225,272,835.23225,272,835.23 225,272,835.23225,272,835.23     基本建设类项目58   100,000,000.00100,000,000.00 100,000,000.00100,000,000.00 
 6   六、科学技术支出365,000.005,000.00 173,633.00173,633.00 173,633.00173,633.00     行政事业类项目5942,001,500.0042,001,500.00 52,710,250.0852,710,250.08 52,710,250.0852,710,250.08 
 7   七、文化体育与传媒支出37          60         
 8   八、社会保障和就业支出38   11,404,300.0011,404,300.00 11,404,300.0011,404,300.00  61         
 9   九、医疗卫生与计划生育支出393,523,100.003,523,100.00 3,523,100.003,523,100.00 3,523,100.003,523,100.00  62         
 10   十、节能环保支出40          63         
 11   十一、城乡社区支出41         支出经济分类64
 12   十二、农林水支出42             工资福利支出6572,758,024.1972,758,024.19 
 13   十三、交通运输支出43             商品和服务支出6640,921,247.6740,921,247.67 
 14   十四、资源勘探信息等支出44             对个人和家庭的补助6718,714,151.6218,714,151.62 
 15   十五、商业服务业等支出45             对企事业单位的补贴68   
 16   十六、金融支出46             债务利息支出69   
 17   十七、援助其他地区支出47             基本建设支出70   
 18   十八、国土海洋气象等支出48             其他资本性支出71113,025,744.75113,025,744.75 
 19   十九、住房保障支出495,045,300.005,045,300.00 5,045,300.005,045,300.00 5,045,300.005,045,300.00     其他支出72   
 20   二十、粮油物资储备支出50          73         
 21   二十一、其他支出51          74         
 22   二十二、债务还本支出52          75         
 23   二十三、债务付息支出53          76         
本年收入合计24130,687,900.00139,335,000.00139,335,000.00本年支出合计77130,687,900.00130,687,900.00 245,419,168.23245,419,168.23 245,419,168.23245,419,168.23 本年支出合计77130,687,900.00130,687,900.00 245,419,168.23245,419,168.23 245,419,168.23245,419,168.23 
 25    78          78         
年初财政拨款结转和结余26 130,309,601.25130,309,601.25年末财政拨款结转和结余79   24,225,433.0224,225,433.02 24,225,433.0224,225,433.02 年末财政拨款结转和结余79   24,225,433.0224,225,433.02 24,225,433.0224,225,433.02 
一、一般公共预算财政拨款27 130,309,601.25130,309,601.25    基本支出结转80   4,656,483.914,656,483.91 4,656,483.914,656,483.91     基本支出结转80   4,656,483.914,656,483.91 4,656,483.914,656,483.91 
二、政府性基金预算财政拨款28       项目支出结转和结余81   19,568,949.1119,568,949.11 19,568,949.1119,568,949.11     项目支出结转和结余81   19,568,949.1119,568,949.11 19,568,949.1119,568,949.11 
 29    82          82         
总计30130,687,900.00269,644,601.25269,644,601.25总计83130,687,900.00130,687,900.00 269,644,601.25269,644,601.25 269,644,601.25269,644,601.25 总计83130,687,900.00130,687,900.00 269,644,601.25269,644,601.25 269,644,601.25269,644,601.25 
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。                     
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